|
Faktúra |
250310574
|
Kancelárske potreby
|
1 043,35 |
s DPH |
14.03.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
250066
|
Učebné pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25041
|
Kancelárske potreby
|
1 043,35 |
s DPH |
14.03.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25040
|
Učebné pomôcky
|
396,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
Bareti, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25039
|
Učebné pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2549010948
|
Výpočtová technika
|
1 022,94 |
s DPH |
13.03.2025 |
niceshops GmbH |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25038
|
Výpočtová technika
|
1 022,94 |
s DPH |
13.03.2025 |
niceshops GmbH |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25037
|
Učebné pomôcky
|
1 070,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
202503017
|
Učebné pomôcky Classwise 20
|
1 070,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
593918
|
Spotrebný materiál
|
128,64 |
s DPH |
12.03.2025 |
Zonepi s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
202521186
|
Spotrebný materiál
|
204,70 |
s DPH |
12.03.2025 |
MrCode s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25035
|
Spotrebný materiál
|
204,70 |
s DPH |
12.03.2025 |
MrCode s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25034
|
Spotrebný materiál
|
128,64 |
s DPH |
12.03.2025 |
Zonepi s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25033
|
Učebné pomôcky
|
135,21 |
s DPH |
12.03.2025 |
Stoklasa texilní galant. s.r.o |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
OBJ25032
|
Interaktívna tabuľa
|
1 365,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
ROBOWE, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
20255003
|
Výpočtová technika
|
5 633,54 |
s DPH |
12.03.2025 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8670148487
|
Záloha plyn za 03 2025
|
948,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
1130162
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
12.03.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2965817
|
Učebné pomôcky
|
135,21 |
s DPH |
12.03.2025 |
Stoklasa texilní galant. s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
108705100
|
Interaktívna tabuľa
|
1 365,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
ROBOWE, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |